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Channel: FORUM - Il Commercialista Telematico - F24 e invii telematici
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Errata compilazione modello apertura partita iva minimi

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Buongiorno,
Ho aperto una partita iva nel 2015 ( prima che rendessero disponibile il nuovo software di compilazione che prevede la scelta tra vecchio regime dei minimi e nuovo forfettario, ossia prima del 3 giugno circa), ovviamente ho barrato la casella del vecchio regime dei minimi d.lgs 98/2011 pur avendo l'intenzione di entrare nel regime forfettario legge 190/2014.
Ora mi chiedevo come devo sanare la situazione, spulciando su internet ho letto che vale il comportamento concludente ossia se nelle fatture di vendita inserisco la nuova legge 190/2014 e poi calcolo le imposte di conseguenza non dovrei avere problemi.
Ovviamente non sono sicuro di questo per cui chiedo delucidazioni a qualcuno che ha già risolto un problema simile.
In definitiva se barro la casella sbagliata di un regime dei minimi come posso correggere il problema?

cessazione partita iva con data errata

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buongiorno a tutta la comunità,
prima di tutto vorrei ringraziare tutto lo staff che è sempre disponibile a rispondere ai quesiti di tutti gli iscritti.

la mia problematica è la seguente:

a novembre ho cessato una p.iva con data di cessazione 31/10/2015, dopo aver completato tutto arriva il cliente in ufficio e mi dice che gli serve quale data di cessazione 01/01/2015.
allora mi reco subito in agenzia spiegando tutto e ripetendo che si è trattato di un equivoco e mi sono sentito dire che non si poteva fare più nulla, nonostante fossero passati solo 10 giorni dalla data di cessazione, il dipendente dello sportello mi ha fatto proprio intendere che non è previsto alcun margine di errore sulla data di cessazione.

incassata la risposta chiedo informazioni a diversi colleghi, dove più di uno mi consiglia di chiedere la riattivazione della partita iva e una volta riattivata cancellarla con la data che desideravo.

ho fatto come consigliato però quando sono andato a cancellare la partita iva al 01/01/2015 ho avuto la ricevuta di scarto dove mi diceva che non potevo cessare con data anteriore al 31/10/2015. la stessa risposta mi è stata data allo sportello in agenzia delle entrate.

a me tutta questa situazione sembra ridicola. ma può essere che per un semplice errore non si può chiudere una partita iva qualche mese indietro?

vi è mai capitata una cosa simile?

Errore invio versamento F24 in compensazione

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ça ricevuta del pagamento dell'F24 (con Entratel), mi riporta questa dicitura..:
Importo versamento : 0,00
Esito controllo delle compensazioni IVA (art.10 DL n.78/2009): NON SUPERATO
IL PAGAMENTO TELEMATICO E' DA CONSIDERARE NON EFFETTUATO
Si elencano di seguito i motivi di scarto, relativi al codice fiscale
Credito IVA: annuale Anno d'imposta: 2009 Periodo non congruente..
cosa significa periodo non congruente?
ho compensato 8911 con credito iva anno 2009... :confused:

utilizzo credito INPS inesistente in F24

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Ciao, secondo voi se:

- nel 2014 sè ritenuto di aver versato contributi INPS Gestione Separata in eccesso;
- si è dunque provveduto a utilizzare tale credito in compensazione nel versamento IVA di marzo 2015;
- in settembre 2015 si è presentato il modello UNICO in cui emergeva il suddetto credito INPS
- in dicembre 2015 ci si accorge che il credito INPS non esisteva;

è corretto procedere come segue:
- presentazione a dicembre 2015 di dichiarazione UNICO integrativa senza il credito INPS;
- versamento con ravvedimento dell'IVA compensata a marzo;
- istanza di modifica F24 con compensazione di marzo 2015 in modo da abbinare il versamento con ravvedimento all'F24 errato di marzo 2015; in questo modo l'INPS non verserà all'erario il credito compensato (oppure lo ha già fatto pirma di dicebre 2015?)

Grazie in anticipo a chi mi risponderà

cessazione posizione INPS artigiano con comunica

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Buongiorno,
qualcuno mi può indicare quali sono i termini per comunicare la cessazione della posizione INPS di un artigiano che vuole andare in pensione?
Grazie.

Errata compilazione delega f24

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Il 16 giugno del 2014 e' stato pagato un f24 con importi il cui anno di imposta e' errato, dai calcoli di un Unico2014 per redditi 2013 e' stato ottenuto un irpef a debito di euro 137,00 e un addizionale regionale di 41,00, all'atto della compilazione dell'F24 si e' indicato nella sezione erario e regione l'anno di imposta 2013. Si sarebbe dovuto indicare il 2014 per l'erario e il 2013 per l'addizionale? Come fare per cambiarlo'? Si deve attendere una comunicazione dall'Ade?. Grazie.

compensazione tributo

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Devo pagare € 1.627,33 di IRAP (codice tributo 3813) con ravvedimento operoso il 16 dicembre. Vanto anche un credito di € 1650,00 per eccesso di versamento (codice tributo 1627). Posso effettivamente compensare tale credito con il debito a mio carico? Il quesito è posto in relazione al D.Lgs. 175/2015, Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Ag. delle Entrate e Risoluzione n. 13/E del 10/02/2015 Agenzia delle Entrate.:mad:
Grazie...

F24 (TASI); Ho pagato 1 euro in meno del dovuto, come correggere prima del 16/12?

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Buona sera a tutti.

Ho un quesito da porvi.

Ho pagato qualche giorno fa la tasi ma dopo aver rifatto alcuni calcoli, mi sono reso conto di aver versato 70 euro invece di 71.

Sapete consigliamri come poter rimediare? Posso inoltrare un altro F24 identico al primo con la differenza (1E)? La scadenza è il 16 dicembre, quindi non dovrei avere maggiorazioni.

Spero di non dover scrivere lettere all'agenzia delle entrate :/

Grazie in anticipo per il vostro aiuto.

PS: so anche che sotto 1.03 euro non è possibile inoltrare F24 ma in questo caso non avrei problemi ad inviare un importo leggermente superiore.

modello rli - flag contratto soggetto ad IVA

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Ciao, dubbio:
nel caso di un contratto di locazione di un bene strumentale tra soggetti IVA, in cui non si è optato per l'imponibilità (dunque si tratta di contratto in regime di esenzione IVA), secondo voi nella sezione A del modello rli si deve barrare la casella "contratto soggetto ad IVA"?
Grazie

compilazione f-24 rata accertamento in ritardo

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salve, in fase di versamento di una rata successiva alla prima di un accertamento, che viene pagata in ritardo ma entro la rata successiva (quindi i 90 giorni) avrei dei dubbi sulla compilazione dell'F24.
i codici presenti sono i 9466, 9463 e 9452
volevo sapere se gli ulteriori interessi sui giorni di ritardo devo riportarli sempre nei singoli codici o con codici a parte.
quali sono i codici da sanzione ed interessi eventualmente da utilizzare?

per il 9452 si calcola la sanzione?

grazie e buone feste!!!!!

Mod. Rli per proroga contratto di locazione

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Ho bisogno del vostro aiuto per il seguente problema:

ho un contratto di locazione 4+4 già in cedolare, l'1.1.2016 inizia il quinto anno quindi devo inviare tramite RLI la proroga all'ADE, secondo voi devo spuntare la casella "cedolare secca" oppure no? Chiedo questo perchè le istruzioni del modello riportano che bisogna spuntare la casella se si vuole optare o revocare la cedolare, ma se un contratto è già in cedolare e si vuole mantenerla che si fa? :confused:

Grazie e buon lavoro

Istanza di correzione Codice tributo 6493 adeguamento Iva da parametri

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Buongiorno a tutti,

il caso è il seguente:

- società in perdita, presenta UNICOSP2015 e versa adeguamento IVA ai parametri per 800€.

- presenta integrativa con un maggior reddito, annullata la perdita e successivo adeguamento IVA ai parametri per 90€.

Mi chiedevo se fosse possibile modificare il codice tributo di questi 800€.

Grazie!

invio file xml al sistema tessera sanitaria

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l'intermediario dopo aver generato il file xml come lo invia? bisogna autenticarlo e inviarlo tramite entratel oppure si segue un altra procedura?grazie

Errori nell'invio dati per 730 tessera sanitaria

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:confused:
è una situazione molto confusa :confused:

Io ho inviato 95 fatture al sistema TS , 3 sono codici fiscali errati (formalmente corretti ma non in anagrafe tributaria per via della grafia da gallina monca) poi mi sono accorto che ne mancavano 5 perchè il software non me li ha importati...

Devo rinviare 3 + 5 mancanti oppure fare rinvio di tutto il file ex novo con 100 ? Perchè manco al call center mi han dato una risposta chiara :confused:

Calcolo ravvedimento operoso su imposta del 2015

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Salve a tutti. Lo scorso 30 novembre non sono stata in grado di pagare il secondo acconto IRPEF di € 1675,00 e vorrei saldarlo in questi giorni con il ravvedimento operoso. Sono andata in confusione e non capisco se devo pagare seguendo la normativa del 2015 (sanzione 1/8 del 30%) o la normativa della nuova legge di stabilità 2016 (sanzione 1/9 del 15%). Ho trovato on line un calcolatore e mi da sanzioni 2005.
Se qualcuno è in grado di darmi un aiutino...... Grazie a tutti e buona giornata.

Trasmissione spese sanitarie

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Colleghi,
Ho appena effettuato una trasmissione delle spese sanitarie di un medico al sistema TS.
Per un paziente mi dice accolto con segnalazione di avviso "codice fiscale del cittadino non presente in archivio".
Come procedere?
Si puo' rinviare tutta la comunicazione ora che ho avuto il codice fiscale giusto?
Non trovo chiarimenti al riguardo da nessuna parte.
Grazie.

Invio telematico Dichiarazione Iva 2016

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Vorrei presentare oggi 01/02 una dichiarazione IVA 2016, ma mi risulta che non sia ancora presente il modulo di controllo per l'invio telematico attraverso ENTRATEL.

Ho controllato il sito dell'Agenzia delle Entrate, ma non ho trovato nulla in merito.

Mi potete confermare (o meno) questo aspetto?

Grazie.

Invio dati sistema TS studio medico associato - errore WS44

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Ciao a tutti,

sto provando ad inviare una comunicazione dati spese sanitarie al sistema TS di uno STUDIO MEDICO ASSOCIATO.

Ho ricevuto ed accettato la delega.

Al momento dell'invio, attraverso il software in mio possesso, compare un messaggio di errore "WS44 utente commercialista non autorizzato".

Non riesco a comprenderne il motivo. Ho provato con insuccesso a contattare il call center.

A qualcuno di voi è capitato? Come avete risolto?

Grazie.

Desktop Entratel

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Buongiorno,c'e qualcuno che lo utilizza?Funziona bene?

Apertura unità locale - variaz. dati modello Iva

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Salve, dovrei fare una variazione dati con il modello AA7/10 di una Srl (trattasi di apertura di una unità locale); volevo solo una conferma dei punti da compilare nel modello indicato:

- quadro A

- quadro B

- quadro C

in particolare: - quadro G sez. 2 barrando la casella A con gli estremi della unità locale?

Anticipatamente ringrazio.
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