Ho compilato il modello F24 Ruol ma quando vado a spedirlo con entratel mi dice scrive " che non è supportato" e non mi fa il dcm. Come devo fare per spedirlo? Grazie.
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Invio telematico entratel f24 ruol
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ricevuta pdf spese sanitarie
Salve, un medico ha direttamente inviato 70 fatture mediche dal sistema ts, con le proprie credenziali, inserendo le fatture una ad una senza utilizzare un gestionale di mercato. Dalle ricevute per ciascuna dice "file elaborato correttamente" con numero di protocollo. Ma nella colonna di destra non compare ancora nessun pdf o csv.
L' operatore del call center ha detto che sarà disponibile dopo qualche giorno, ma ha inviato il 27/01/2016 ed ancora nulla. Qualcuno ha seguito lo stesso percorso? Quanto tempo è passato per avere la stampa del pdf?
GRazie
L' operatore del call center ha detto che sarà disponibile dopo qualche giorno, ma ha inviato il 27/01/2016 ed ancora nulla. Qualcuno ha seguito lo stesso percorso? Quanto tempo è passato per avere la stampa del pdf?
GRazie
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Cu 2016 software errore
Buonasera,
mi sembrava troppo bello per essere vero:
ieri ho predisposto una CU con il software sogei e magia andato a buon fine l'inserimento. Oggi scarico i moduli di controllo e verifico la CU inserita e altro miracolo nessun errore nessun messaggio strano.
Quindi procedo inserisco una nuova CU ditta individuale e non riesco a chiudere la certificazione perché arrivo in fondo e mi dà il seguente messaggio Errore nella creazione del file "Hash code non apposto". Ho provato a disinstallare i moduli pensando che fosse quello il problema ma niente. A qualcuno dà lo stesso problema prima di avventurarmi nelle segnalazioni call center senza speranza?
mi sembrava troppo bello per essere vero:
ieri ho predisposto una CU con il software sogei e magia andato a buon fine l'inserimento. Oggi scarico i moduli di controllo e verifico la CU inserita e altro miracolo nessun errore nessun messaggio strano.
Quindi procedo inserisco una nuova CU ditta individuale e non riesco a chiudere la certificazione perché arrivo in fondo e mi dà il seguente messaggio Errore nella creazione del file "Hash code non apposto". Ho provato a disinstallare i moduli pensando che fosse quello il problema ma niente. A qualcuno dà lo stesso problema prima di avventurarmi nelle segnalazioni call center senza speranza?
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Installazione software Controllo / Cessione quote societarie
Buongiorno,
dal sito dell'agenzia delle entrate ho scaricato il file per l'installazione del software in oggetto.
In fase di installazione mi viene restituito un errore: è necessaria la macchina virtuale Java 1.7.
Effettivamente io avevo Java 8 Update 65, che ho disinstallato. Ho installato, seguendo il link proposto dal sito dell'agenzia, Java 7 Update 69 - 70.
Ma niente, mi esce sempre lo stesso errore.
Qualche consiglio? Grazie.
dal sito dell'agenzia delle entrate ho scaricato il file per l'installazione del software in oggetto.
In fase di installazione mi viene restituito un errore: è necessaria la macchina virtuale Java 1.7.
Effettivamente io avevo Java 8 Update 65, che ho disinstallato. Ho installato, seguendo il link proposto dal sito dell'agenzia, Java 7 Update 69 - 70.
Ma niente, mi esce sempre lo stesso errore.
Qualche consiglio? Grazie.
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correzione dati sistema tessera sanitaria
Buonasera,
avete inviato correzioni dopo il 9 febbraio, anche se la Sogei non ha riaperto il canale di trasmissione e quindi l'invio risulta scartato perché effettuato oltre la scadenza?
Grazie
avete inviato correzioni dopo il 9 febbraio, anche se la Sogei non ha riaperto il canale di trasmissione e quindi l'invio risulta scartato perché effettuato oltre la scadenza?
Grazie
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imposta di bollo su libri contabili
Buon pomeriggio,
qualcuno di voi ha mai fatto pagare il bollo sui libri contabili con F23?
Se sì, avete mai fatto ravvedimento?
Grazie !!
qualcuno di voi ha mai fatto pagare il bollo sui libri contabili con F23?
Se sì, avete mai fatto ravvedimento?
Grazie !!
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scarto invio modello RLI
Ho inviato, nei termini, il file telematico del modello RLI (adempimento successivo ) però è stato scartato; lo scarto è arrivato oltre la scadenza, ho provato a fare un nuovo invio (nei 5 giorni) però è stato di nuovo scartato. Ho ancora altri 5 gironi, dal secondo scarto, per poterlo inviare oppure essendo già oltre la scadenza devo pagare la sanzione??
grazie
grazie
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Ritenuta d'acconto 4% codice tributo 1020:Mese riferimento,Anno riferimento.Dubbi!
Salve,buonasera!Sto amministrando il mio condominio da circa un anno e mezzo.Il fornitore dei servizi per l'ascensore mi ha notificato le fatture a Novembre 2015.Ho pagato le fatture e versato entro il 16 del mese successivo al pagamento la ritenuta d'acconto del 4% con codice tributo 1020 mediante compilazione Modello F24.
La fattura ha come data emissione 07/01/2014,tale fattura mi è stata notificata il 16 Novembre 2015,l'ho pagata in data 27 Novembre 2015.Ho versato la ritenuta d'acconto del 4% con F24 il 30 Novembre 2015.Fin qui sembrerebbe regolare!
Purtroppo credo di aver sbagliato il mese di riferimento e l'anno di riferimento a causa di una errata indicazione di un "commercialista" e mettiamoci anche per una mia negligenza.Nella compilazione del Mod.F24 inserisco come codice tributo 1020, come specificato da fattura,ma come rateazione/regione/prov./mese rif. inserisco 01 ed anno di riferimento 2014.Quindi faccio fede alla data di emissione della fattura (come mi hanno indicato),dunque Gennaio 2014 e non al momento dell'avvenuto pagamento come si evince dai vari post di questo illuminante forum!
Prima domanda: Avrei dovuto compilarlo in questo modo :codice tributo 1020 ,mese rif. 11 ,anno di riferimento 2015?
Pertanto non si fa mai fede alla data di emissione della fattura ma bensì sempre e comunque al momento dell'avvenuto pagamento anche se arriva dopo 1 anno dall'emissione per causa ritardi del fornitore....
Seconda domanda: Se ho sbagliato cosa mi suggerireste di fare?ormai ho perso quei soldi e dovrei ricompilare nuovamente l'F24 ,oltretutto,con un ravvedimento operoso in quanto avverrebbe oggi nel mese di Febbraio 2016?
Terza domanda : Per un mio scrupolo,sapreste cortesemente indicarmi la normativa tributaria di riferimento che esplica in maniera precisa che in sede di compilazione del modello F24 nel versare il codice tributo 1020 si fa fede al mese e all'anno in cui avviene il pagamento.
Sono andato a rivedere la Legge finaziaria del 2007 che ha introdotto l'Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio allappaltatore
Il condominio quale sostituto di imposta opera allatto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nellinteresse di terzi, effettuate nellesercizio di impresa.Pertanto si dovrebbe dedurre dall'espressione " All'atto del pagamento" che nell'F24 va indicato quello di cui parlavamo prima??? Mah! Le risoluzioni a questi quesiti da parte dell'Agenzia delle entrate sono , amio avviso, interpretative...
Quarta ed ultima domanda:Poichè ,anche se in maniera errata, ho versato la ritenuta d'acconto 4 % nell'anno solare 2015 per un ammontare di 45,52 ,io in quanto amministratore ho l'obbligo di presentare il 770?...nel 2014 non ho versato nessuna ritenuta d'acconto in quanto non sono pervenute le fatture...non ho comunicato all'angrafe tributaria il 770...avrei dovuto?...ringrazio anticipatamente per eventuali risposte!
La fattura ha come data emissione 07/01/2014,tale fattura mi è stata notificata il 16 Novembre 2015,l'ho pagata in data 27 Novembre 2015.Ho versato la ritenuta d'acconto del 4% con F24 il 30 Novembre 2015.Fin qui sembrerebbe regolare!
Purtroppo credo di aver sbagliato il mese di riferimento e l'anno di riferimento a causa di una errata indicazione di un "commercialista" e mettiamoci anche per una mia negligenza.Nella compilazione del Mod.F24 inserisco come codice tributo 1020, come specificato da fattura,ma come rateazione/regione/prov./mese rif. inserisco 01 ed anno di riferimento 2014.Quindi faccio fede alla data di emissione della fattura (come mi hanno indicato),dunque Gennaio 2014 e non al momento dell'avvenuto pagamento come si evince dai vari post di questo illuminante forum!
Prima domanda: Avrei dovuto compilarlo in questo modo :codice tributo 1020 ,mese rif. 11 ,anno di riferimento 2015?
Pertanto non si fa mai fede alla data di emissione della fattura ma bensì sempre e comunque al momento dell'avvenuto pagamento anche se arriva dopo 1 anno dall'emissione per causa ritardi del fornitore....
Seconda domanda: Se ho sbagliato cosa mi suggerireste di fare?ormai ho perso quei soldi e dovrei ricompilare nuovamente l'F24 ,oltretutto,con un ravvedimento operoso in quanto avverrebbe oggi nel mese di Febbraio 2016?
Terza domanda : Per un mio scrupolo,sapreste cortesemente indicarmi la normativa tributaria di riferimento che esplica in maniera precisa che in sede di compilazione del modello F24 nel versare il codice tributo 1020 si fa fede al mese e all'anno in cui avviene il pagamento.
Sono andato a rivedere la Legge finaziaria del 2007 che ha introdotto l'Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio allappaltatore
Il condominio quale sostituto di imposta opera allatto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nellinteresse di terzi, effettuate nellesercizio di impresa.Pertanto si dovrebbe dedurre dall'espressione " All'atto del pagamento" che nell'F24 va indicato quello di cui parlavamo prima??? Mah! Le risoluzioni a questi quesiti da parte dell'Agenzia delle entrate sono , amio avviso, interpretative...
Quarta ed ultima domanda:Poichè ,anche se in maniera errata, ho versato la ritenuta d'acconto 4 % nell'anno solare 2015 per un ammontare di 45,52 ,io in quanto amministratore ho l'obbligo di presentare il 770?...nel 2014 non ho versato nessuna ritenuta d'acconto in quanto non sono pervenute le fatture...non ho comunicato all'angrafe tributaria il 770...avrei dovuto?...ringrazio anticipatamente per eventuali risposte!
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COMPENSAZIONI CREDITI ACCISE - ruoli superiori 1500 euro
Buongiorno,
un cliente con cartella esattoriale superiore a 1500 euro rateizzata e pagata regolarmente, può compensare CREDITI ACCISE (AUTOTRASPORTO) con altre imposte? e con le rate della cartella mediante il modello F24 accise? grazie
un cliente con cartella esattoriale superiore a 1500 euro rateizzata e pagata regolarmente, può compensare CREDITI ACCISE (AUTOTRASPORTO) con altre imposte? e con le rate della cartella mediante il modello F24 accise? grazie
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Spesometro-elenco clienti fornitori
Buongiorno, avrei un dubbio....x un medico ho inviato le fatture emesse mediante il Sistema Tessera Sanitaria, escluso un cliente che nn ha dato l'assenso all'invio; ora x quanto riguarda la spedizione del 30/04 (spesometro-elenco clienti e fornitori) come mi devo comportare? inviare tutte le fatture emesse dal medico, o solamente quelle di quel cliente che nn ha dato l'assenso all'invio al sistema TS in quanto le altre l'Agenzia Entrate le ha già?
grazie
grazie
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sanzione errato acconto INPS
Buongiorno a tutti!
Ricevo oggi dall'AdE raccomandata con sanzione (pochi euro) per errato acconto INPS, versamenti 2013.
Gestione separata, professionista senza Cassa.
Ai tempi il contribuente aveva anche un lavoro dipendente (fino ad aprile).
Di conseguenza, nel calcolo degli acconti, ho applicato l'aliquota del 20% per i 4/12 del reddito 2012.
E l'aliquota del 27,72% per gli 8/12 del reddito 2012.
Come da istruzioni di UNICO 2014 ho versato così il saldo 2013.
Il rilievo dell'AdE pare conteggi gli acconti 2013 applicando il 27,72% all'intero reddito 2012...
La sanzione è assolutamente irrisoria, neppure mi muovo, mi costerebbe di più solo di carburante... al limite mando email certificata. Ma mi domando se ho sbagliato io o se ha sbagliato chi ha fatto il ricalcolo.
Ciao, grazie,
GB
Ricevo oggi dall'AdE raccomandata con sanzione (pochi euro) per errato acconto INPS, versamenti 2013.
Gestione separata, professionista senza Cassa.
Ai tempi il contribuente aveva anche un lavoro dipendente (fino ad aprile).
Di conseguenza, nel calcolo degli acconti, ho applicato l'aliquota del 20% per i 4/12 del reddito 2012.
E l'aliquota del 27,72% per gli 8/12 del reddito 2012.
Come da istruzioni di UNICO 2014 ho versato così il saldo 2013.
Il rilievo dell'AdE pare conteggi gli acconti 2013 applicando il 27,72% all'intero reddito 2012...
La sanzione è assolutamente irrisoria, neppure mi muovo, mi costerebbe di più solo di carburante... al limite mando email certificata. Ma mi domando se ho sbagliato io o se ha sbagliato chi ha fatto il ricalcolo.
Ciao, grazie,
GB
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recupero partita iva
Buonasera,
ho appena ricevuto una grana da un nuovo cliente.
Ditta individuale, impresa di pulizie, ha ricevuto finanziamento invitalia nel 2013 con l'obbligo di tenere aperta l'attività per almeno 5 anni. Invece nel settembre 2015 il collega ha chiuso CCIAA e Agenzia entrate.
Ora Vi chiedo: c'è la possibilità di ripristinare la partita iva chiusa?
Scusate se la domanda vi risulta banale, ma non so davvero come poter rimediare.
ho appena ricevuto una grana da un nuovo cliente.
Ditta individuale, impresa di pulizie, ha ricevuto finanziamento invitalia nel 2013 con l'obbligo di tenere aperta l'attività per almeno 5 anni. Invece nel settembre 2015 il collega ha chiuso CCIAA e Agenzia entrate.
Ora Vi chiedo: c'è la possibilità di ripristinare la partita iva chiusa?
Scusate se la domanda vi risulta banale, ma non so davvero come poter rimediare.
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Ravvedimento e credito iva da dichiarazione annuale
Gentili Tutti,
il quesito è il seguente:
può un importo che avrebbe dovuto essere versato nell'anno d'imposta 2015 a titolo di ritenuta d'acconto ma il cui versamento è stato omesso, essere portato con ravvedimento in detrazione (compresa sanzione ed interessi) al credito iva risultante dalla dichiarazione annuale iva per il medesimo periodo d'imposta 2015?
C'è un limite di tempo trascorso il quale non è più possibile operare il ravvedimento? La ritenuta in questione avrebbe dovuto essere versata con scad. 16/07/2015.
Grazie anticipatamente a chi avrà la cortesia di rispondermi.
il quesito è il seguente:
può un importo che avrebbe dovuto essere versato nell'anno d'imposta 2015 a titolo di ritenuta d'acconto ma il cui versamento è stato omesso, essere portato con ravvedimento in detrazione (compresa sanzione ed interessi) al credito iva risultante dalla dichiarazione annuale iva per il medesimo periodo d'imposta 2015?
C'è un limite di tempo trascorso il quale non è più possibile operare il ravvedimento? La ritenuta in questione avrebbe dovuto essere versata con scad. 16/07/2015.
Grazie anticipatamente a chi avrà la cortesia di rispondermi.
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Errore codice tributo F24 già versato
Gentili,
se in un F24 versato è stato indicato un codice tributo errato, e cioè 1040 (ritenute redditi da lavoro autonomo arti e professioni) anziché 1038 (ritenute su provvigioni),
è possibile rettificarlo presso l'amministrazione finanziaria? Cosa c'è da fare a questo punto?
Grazie sin d'ora a chiunque troverà il tempo e la voglia di delucidarmi.
se in un F24 versato è stato indicato un codice tributo errato, e cioè 1040 (ritenute redditi da lavoro autonomo arti e professioni) anziché 1038 (ritenute su provvigioni),
è possibile rettificarlo presso l'amministrazione finanziaria? Cosa c'è da fare a questo punto?
Grazie sin d'ora a chiunque troverà il tempo e la voglia di delucidarmi.
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Registrazione f24
potreste aiutarmi nella registrazione del seguente f24?[/b]
sezione erario
codice tributo 1004 importo a debiti versati 52.31
codice tributo 1655 importo a credito compensati 80.41= saldo -28.10
sezione inps causale c10 importo a debiti versati 235 = saldo 235.00
totale pagato f24 206.90
sezione erario
codice tributo 1004 importo a debiti versati 52.31
codice tributo 1655 importo a credito compensati 80.41= saldo -28.10
sezione inps causale c10 importo a debiti versati 235 = saldo 235.00
totale pagato f24 206.90
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CU 2016 - Dati sostituto di imposta
Buongiorno,
nel caso in cui il sostituto di imposta sia una ditta individuale nel quadro dati anagrafici del sostituto di imposta quale indirizzo deve essere inserito:
- la residenza del titolare della ditta individuale (dove abita)
- la sede della ditta individuale (dove la ditta svolge la propria attività)
Grazie e saluti.
nel caso in cui il sostituto di imposta sia una ditta individuale nel quadro dati anagrafici del sostituto di imposta quale indirizzo deve essere inserito:
- la residenza del titolare della ditta individuale (dove abita)
- la sede della ditta individuale (dove la ditta svolge la propria attività)
Grazie e saluti.
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cu autonomi
scusate ma l'invio della cu autonomi è possibile fino al 31/07 senza sanzioni?:confused:
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Modello CU: Fattura alla ditta e ritenuta pagata da altri
Buongiorno a tutti.
Ho davanti a me la parcella emessa dall'avvocato di un cliente così composta:
1. Imponibile pagato da equitalia
2. Iva pagata dal mio cliente
3. Ritenuta d'acconto versata da equitalia.
La mia domanda è: chi deve fare il modello CU autonomi, il mio cliente o Equitalia?
Grazie per l'attenzione :)
Ho davanti a me la parcella emessa dall'avvocato di un cliente così composta:
1. Imponibile pagato da equitalia
2. Iva pagata dal mio cliente
3. Ritenuta d'acconto versata da equitalia.
La mia domanda è: chi deve fare il modello CU autonomi, il mio cliente o Equitalia?
Grazie per l'attenzione :)
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invio telematico delle CU
Salve, qualcuno sa se si può fare l'invio diretto con fisconline di n.13 certificazioni? o mi devo rivolgere ad un intermediario?
grazie
grazie
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Pagamento contributi Società Semplici Agricole
Buonsera a tutti, e grazie a tutti coloro che proveranno o mi daranno una mano a trovare una soluzione al mio problema.
Vi scrivo dalla provincia di RM e sono l'ammistratore di una società agricola semplice composta da altri due soci, entrambi i soci e io stesso siamo iscritti all'inps con la qualifica di COltivatori diretti.
Ho un problema per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali.
L'inps riconosce l'azienda con un suo codice e l'amministratore con il suo codice fiscale.(il mio)
L'f24 per il pagamento dei contributi miei e dei soci arriva intestato a me con il mio c.f. e non alla Società
Come faccio io a pagare l'f24 (che per altro è telematico)se i soldi si trovano contabilmente sul conto della società?!
(a livello bancario risulta impossible in quanto dal conto della società io non posso fare un f24 a mio nome.)
Inoltre la mia società ha un credito IVA di diversi . Come è ben noto credo che in altre situazione il credito Iva possa
essere usato anche per pagare i contributi, anche in questo caso credo che questo non sia possibile, in quanto il credito iva
verte sulla società e l'f24 come sempre è a mio nome.
Ho chiesto all'inps di competenza, se posso pagare l'f24 a nome della società con il suo codice,
mi hanno che devo pagare cosi come arriva l'f24 e che devo trovare io "L'ESCAMOTAGE" per pagare a mio nome......
aiuto!!!!!
Vi scrivo dalla provincia di RM e sono l'ammistratore di una società agricola semplice composta da altri due soci, entrambi i soci e io stesso siamo iscritti all'inps con la qualifica di COltivatori diretti.
Ho un problema per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali.
L'inps riconosce l'azienda con un suo codice e l'amministratore con il suo codice fiscale.(il mio)
L'f24 per il pagamento dei contributi miei e dei soci arriva intestato a me con il mio c.f. e non alla Società
Come faccio io a pagare l'f24 (che per altro è telematico)se i soldi si trovano contabilmente sul conto della società?!
(a livello bancario risulta impossible in quanto dal conto della società io non posso fare un f24 a mio nome.)
Inoltre la mia società ha un credito IVA di diversi . Come è ben noto credo che in altre situazione il credito Iva possa
essere usato anche per pagare i contributi, anche in questo caso credo che questo non sia possibile, in quanto il credito iva
verte sulla società e l'f24 come sempre è a mio nome.
Ho chiesto all'inps di competenza, se posso pagare l'f24 a nome della società con il suo codice,
mi hanno che devo pagare cosi come arriva l'f24 e che devo trovare io "L'ESCAMOTAGE" per pagare a mio nome......
aiuto!!!!!
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